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Aplicación práctica de convenios para evitar la doble imposición tributaria / 10 horas académicas

OBJETIVO: Proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo operaciones comerciales y financieras con no ... Mostrar más
Instructor
Daniel Zavala
93 Estudiantes inscritos
  • Descripción
  • Currículum

Objetivo

Proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo operaciones comerciales y financieras con no domiciliados, cumpliendo con las obligaciones tributarias correspondientes.

Los participantes tendrán una visión más completa y actualizada de la tributación internacional y la aplicación práctica de los convenios para evitar la doble imposición tributaria.

Detalles

DURACIÓN

10 horas académicas

FECHAS

30, 31 de mayo y 01 de junio

HORARIO

7:00pm a 9:30pm

Dirigido a

A profesionales del área tributaria, abogados, contadores, asesores fiscales, consultores financieros, empresarios y cualquier persona interesada en profundizar en el conocimiento de los convenios para evitar la doble imposición tributaria y su aplicación práctica en el ámbito internacional. Este curso es especialmente relevante para aquellos profesionales que trabajen en empresas nacionales o multinacionales que realicen operaciones con el extranjero, ya que les permitirá conocer las normas tributarias aplicables a dichas operaciones y evitar la doble imposición de impuestos en distintos países.

Sesiones

SESIÓN 1 – Mónica Byrne S.

TEMARIO:

  1. Introducción a la tributación internacional.
    • Conceptos básicos de tributación internacional.
    • Fuentes del derecho tributario internacional.
  2. Métodos de eliminación de la doble imposición.
    • Método de la exención con progresividad.
    • Método de la deducción en el país de residencia.
    • Método de crédito fiscal en el país de residencia.
  3. Rentas de fuente extranjera.
    • Concepto de renta de fuente extranjera.
    • Reglas de tributación de la renta de fuente extranjera

SESIÓN 2 – Jorge Bravo C.

TEMARIO:

  1. Convenios de doble imposición.
    • Principios generales de los convenios de doble imposición.
    • Interpretación y aplicación de los convenios de doble imposición.
    • Modelos de CDI (OCDE, ONU y Pacto Andino).
  2. Ámbito de aplicación del convenio: Personas comprendidas, impuestos comprendidos.
    • Definiciones: Definiciones generales, residente, establecimiento permanente.
    • Noción de Residente y Certificado de Residencia.
    • Beneficios empresariales.
    • Empresas asociadas.
    • Dividendos, Intereses.
    • Regalías.
    • Ganancias de capital.
    • Renta del trabajo dependiente, Remuneraciones en calidad de consejero.

SESIÓN 3 – Mónica Byrne S.

TEMARIO:

  1. Cláusulas antiabuso.
    • Definición y función de las cláusulas antiabuso.
    • Ejemplos de cláusulas antiabuso en convenios para evitar la doble imposición.
  2. Resolución de conflictos.
    • Mecanismos de resolución de conflictos entre países en el ámbito tributario.
    • Procedimientos de resolución de conflictos en convenios para evitar la doble imposición.
  3. Decisión 578 Comunidad Andina.

Docentes

JORGE BRAVO CUCCI.

Socio en Picón & Asociados

Abogado por la Universidad de Lima. Doctor en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla. Especialista en tributación internacional, planeamientos tributarios y tributación sectorial, con énfasis en el sector financiero y de seguros y en procesos de alta complejidad. Profesor de Derecho en las Maestrías de Tributación y Política Fiscal de prestigiosas universidades de Perú. Es miembro de número de la Academia Tributaria de las Américas, del Instituto Brasilero de Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA). Socio de Picón y Asociados.

MÓNICA BYRNE SANTA MARÍA

Consejera en Tributación y en Fiscalidad Internacional del Estudio Mur y Abogados

Abogada de la PUCP, Master (Msc) en Política Fiscal de la Universidad de Bath y Visiting Scholar del International Tax Program de la Universidad de Harvard. Experta en derecho tributario internacional y con amplia experiencia en reforma tributaria, procedimientos tributarios y consultoría en diferentes sectores económicos. Hizo línea de carrera en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde fue directora general de Política de Ingresos Públicos, Vocal del Tribunal Fiscal y Líder Negociadora de Convenios para evitar la Doble Tributación Internacional. Fue Gerente Senior en las big four Ersnt & Young y PWC. Es docente de tributación en reconocidas universidades peruanas: Universidad de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, ESAN, Universidad de Ciencias Aplicadas y Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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