IV Programa de Especialización en Fiscalidad Internacional

IV PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

Fiscalidad Internacional

INICIO DE CLASES

26 DE FEBRERO DEL 2025

Llena tus datos para recibir nuestro brochure comercial

120 horas académicas

73 horas sincrónicas y 47 horas asincrónicas

2.5 meses de duración

Clases: Lunes y Miércoles de 7:00p.m a 10:00p.m.

Modalidad educativa

Virtual sincrónica

+ clases asincrónicas complementarias

Doble certificación

Otorgaremos el Certificado de “Especialista en Fiscalidad Internacional” a quienes cumplan con los requisitos del programa, incluyendo una calificación mínima de 13 y al menos el 80% de asistencia a las clases en vivo. El certificado es avalado por Quantum Escuela de Negocios y la Universidad Continental.

Dirigido a:

El IV Programa de Especialización en Fiscalidad Internacional está dirigido a  Abogados, Contadores y Economistas de Iberoamérica que trabajan en Estudios Jurídicos, Firmas Auditoras, Administraciones Fiscales o como independientes que deseen contar con una experiencia global, abarcando alumnos en más de 10 países.

¿Por qué debes especializarte en Fiscalidad Internacional?

Optar por la especialización en fiscalidad internacional conlleva una serie de beneficios sustanciales tanto a nivel profesional como para las empresas en las que te desenvuelves:

1

Aumento de demanda

La demanda de especialistas en Fiscalidad Internacional ha aumentado significativamente en la actualidad debido a que las empresas operan en un entorno globalizado y necesitan profesionales con conocimientos sólidos en el tratamiento de operaciones con no domiciliados, la interpretación de convenios para evitar la doble imposición y el manejo de operaciones en un entorno digital (Fiscalidad Internacional).

2

Competencias profesionales

Además, al obtener esta especialización, podrás ampliar tus competencias profesionales y ofrecer servicios de mayor calidad y valor a tus clientes o empleadores. Adquirirás habilidades para diseñar e implementar estrategias tributarias internacionales dentro del marco legal, identificar operaciones que caen dentro de la norma anti elusiva, resolver conflictos de doble imposición, entre otros aspectos relevantes.

3

Conexiones internacionales

Otra ventaja de especializarse en Fiscalidad Internacional es la posibilidad de establecer conexiones con profesionales del mismo campo en diferentes partes del mundo, lo que puede ser beneficioso para tu carrera profesional en el largo plazo.

4

Perfil profesional

Logra ser reconocido como un experto en Fiscalidad Internacional en tu país y en el extranjero. Esto puede abrirte puertas a nuevas oportunidades laborales, así como aumentar la confianza de tus clientes o empleadores en tus habilidades y conocimientos.

¡No dejes pasar la oportunidad de destacarte y avanzar en tu carrera profesional convirtiéndote en un especialista en Fiscalidad Internacional!

Objetivo del programa

El IV Programa de Especialización en Fiscalidad Internacional de Quantum Escuela de Negocios está diseñado para formar especialistas capaces de agregar valor a las empresas en Iberoamérica.

Este programa ofrece una visión global y actualizada de la tributación internacional, abordando temas clave como el tratamiento de operaciones con no domiciliados, la minimización de riesgos fiscales, el planeamiento tributario estratégico y los desafíos de la economía digital.

Con un enfoque práctico, se desarrollan habilidades críticas en principios de Fiscalidad Internacional, análisis de Convenios para evitar la doble imposición y aplicación de las reglas de Precios de Transferencia.

Con docentes de alto nivel y una malla curricular única en Perú, este programa destaca por su excelencia y dedicación a la formación de especialistas.

Mag. Marysol León H.

Directora académica de Quantum Escuela de Negocios

¿Qué nos diferencia de otros programas?

Una plana docente de reconocida trayectoria que compartirá sus conocimientos y experiencias sin restricción alguna porque son docentes por vocación, una malla curricular extraordinaria y una plataforma virtual totalmente integrada son los personajes de este Programa que contribuirán a potenciar ese Consultor que llevas dentro y que es momento de exteriorizarlo.

Además, tenemos el nivel de satisfacción más alto de otros
programas similares en el mercado.

Docentes de Reconocida Trayectoria

Contamos con docentes universitarios y consultores de empresas líderes en materia tributaria internacional asegurando una educación de excelente calidad en nuestro programa.

Malla curricular teórica y práctica

Estructura curricular que permitirá al participante tener una visión global de la tributación internacional y capacidad de diseñar estrategias que deben adoptar las empresas en sus decisiones financieras y de inversión.

Acceso total a nuestra plataforma

El participante contará con acceso a nuestra plataforma en cualquier momento del día, donde encontrará nuestras sesiones en vivo, sesiones pasadas grabadas, foros de discusión, mensajería y también, nuestra plataforma de networking.

Networking y Foros de Discusión

Los participantes tendrán acceso a nuestra área de networking, donde podrán interactuar con sus compañeros y docentes para absolver las dudas o consultas que deseen.

Estructura curricular

Estructura curricular que permitirá al participante formarse como Especialista en Fiscalidad Internacional bajo las máximas exigencias profesionales del mercado profesional y empresarial. Por ello, comprende 73 horas de horas académicas sincrónicas y 47 horas de estudio académicas asincrónicas como también, actividades prácticas de carácter individual y grupal, acumulando un total de 120 horas académicas de estudio.

MÓDULOS CANTIDAD DE HORAS

Módulo I: Taller de socialización

3 horas

Módulo II: Principios básicos de la Fiscalidad Internacional:

  • Principios y fuentes del derecho fiscal internacional.
  • La residencia fiscal.
  • El hecho imponible. Puntos de conexión. Interpretación de Tratados.

7 horas

Módulo III: Convenios para evitar la doble imposición internacional:

  1. Modelo OCDE

    • Ámbito de aplicación del convenio: Personas
      comprendidas, impuestos comprendidos.
    • Definiciones: Definiciones generales, residente,
      establecimiento permanente.
  2. Imposición de las Rentas

    • Rentas inmobiliarias.
    • Beneficios empresariales.
    • Empresas asociadas.
    • Dividendos, Intereses.
    • Regalías.
    • Ganancias de capital.
    • Renta del trabajo dependiente, Remuneraciones en
      calidad de consejero.
  3. CDI Modelo ONU
  4. Decisión 578 Comunidad Andina

7 horas

Módulo IV: Operaciones vinculadas y precios de transferencia:

  • La aplicación del principio de libre competencia.
  • Acuerdos de reparto de costes.
  • Valoración de activos intangibles.
  • Los procesos de reestructuración empresarial.
  • La atribución de beneficios a los establecimientos
    permanentes.
  • La subcapitalización.
  • Procedimiento de comprobación del valor normal de
    mercado.
  • El ajuste secundario.
  • Formalidades y reportes en materia de precios de
    transferencia.

20 horas

Módulo V: Fiscalidad de la economía digital:

  • Los precios de transferencia en el Derecho Comparado:
    Europa y América Latina.
  • Economía Digital, estado de la cuestión OCDE, ONU y
    UE.
  • Imposición a la renta en la economía digital –
    Implicancias de la Acción 1 en precios de transferencia.
  • Economía Digital (ED) en la perspectiva de la imposición
    indirecta.
  • Desafíos de los impuestos digitales: Doble tributación y
    el Pilar I y II de la OCDE.
  • Tributos a la ED en América Latina.

10 horas

Módulo VI: Planeamiento tributario internacional:

  • Definición de la Planificación Fiscal Internacional.
  • Objetivos de la Planificación Fiscal Internacional.
  • Elusión y Evasión Fiscal Internacional.
  • El abuso en la tributación internacional.
  • La cláusula general anti-abuso en la jurisprudencia.
  • Instrumentos en la Planificación Fiscal Internacional.
  • Ejemplos de Planificación Fiscal Internacional.
  • Procedimiento amistoso y arbitraje en la fiscalidad internacional.
  • Aspectos tributarios que deben considerarse en las operaciones transfronterizas.
  • Intercambio de información entre las administraciones tributarias.
  • Esquemas reportables y problemas prácticos en la aplicación de DAC 6 y DAC 7, impacto en Latinoamérica.
  • La utilización de híbridos financieros en un contexto internacional.
  • Compliance tributario en la Unión Europea.

16 horas

Cursos de complemento asincrónicos:

Taller sobre Aplicación práctica de convenios para evitar la doble imposición tributaria.

Imposición de las rentas: Navegación marítima, por aguas interiores y aéreas. Artistas y deportistas, pensiones.
Doble imposición y métodos para regularlas. Créditos y excención. Otras rentas.

Taller sobre aplicación práctica de convenios para evitar la doble imposición tributaria.

Taller de Precios de Transferencia con enfoque práctico y tecnología.

Tributación de los criptoactivos y Fintech.

Seminario: Resuelve tus dudas sobre las criptomonedas y sus impuestos.

47 horas

Módulo de clausura

01 hora

120 HORAS ACADÉMICAS

Con el respaldo de:

Firma con más de 19 años prestando servicios de consultoría tributaria, contable, legal y auditoría financiera. Reconocida por quinto año consecutivo como Firma Recomendada por el directorio francés Leaders League en el Ranking de “Auditing &Accounting Firm”

¿Qué opinan nuestros egresados?

Tenemos el nivel de satisfacción más alto de otros programas similares en el mercado.

Plana docente

Contamos con una plana docente de reconocida trayectoria que compartirá sus conocimientos y experiencias

Jorge Bravo Cucci

Socio en Picón & Asociados

Ubaldo Gonzáles de Frutos

Especialista Líder de Sector Fiscal del BID

Mariano F. Braccia

Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales – AAEF

Pablo Villegas

Especialista en Fiscalidad Internacional y Comunitaria, Precios de Transferencia, Derecho Aduanero y Comercio Exterior

Alvaro Villegas

Presidente Nacional del Instituto Boliviano de Estudios Tributarios – IBET

Jesús A. Ramos

Socio en DLA Piper Perú | Tax Partner

Alejandro Altamirano

Director del Dpto. de Derecho Tributario – Universidad Austral

María Gabriela Ulas

Doctora en Derecho Comercial y Tributario por la Universidad de Santiago de Compostela de España

Mónica Byrne Santa María

Consejera en Tributación y en Fiscalidad Internacional del Estudio Mur y Abogados

Juan Carlo Vidal

Director de IFA- Perú

Vanessa Zambrano Monteghirfo

Coach Certificada en Aprendizaje Experiencial

Giovana Ozuna Torres

Líder y Consultora del Área Creativa en Gnosis Coaching & Consulting Perú

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