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¿Cómo optimizar la carga fiscal del Impuesto a la Renta 2024? / 12 horas académicas

OBJETIVO: El curso se centrará en la proyección del Impuesto a la Renta anual para proporcionar a los participantes pautas ... Mostrar más
Instructor
Daniel Zavala
89 Estudiantes inscritos
  • Descripción
  • Currículum

Objetivo

Al haber culminado el primer semestre de 2024, el curso se centrará en la proyección del Impuesto a la Renta anual para proporcionar a los participantes pautas y recomendaciones clave para optimizar su determinación y minimizar contingencias tributarias, considerando el marco legal y los beneficios tributarios vigentes. De esta manera, podrán cumplir de manera eficiente y oportuna con sus obligaciones fiscales.

Detalles

DURACIÓN

12 horas académicas

FECHAS

20, 22 y 28 de agosto 2024

HORARIO

7:00pm a 10:00pm

Dirigido a

Gerentes y Administradores de empresas, Contadores, Asesores y Consultores Tributarios, Auditores, personal que trabaja en áreas de contabilidad y finanzas, así como a aquellos involucrados en el proceso de la determinación del Impuesto a la Renta Empresarial.

Sesiones

Sesión 1: Proyección del Impuesto a la Renta 2024: Aspectos clave y guía práctica

Marysol León – 20 de agosto, 2024

  • Principales diferencias entre las normas contables (NIIF) y las normas tributarias para el Impuesto a la Renta.
  • Acreditación y documentos probatorios.
  • Costo computable: Principales criterios para su determinación y condiciones a cumplir.
  • Depreciación y amortización tributaria: Estrategias para minimizar reparos y aprovechar beneficios tributarios.
  • Proyección de la renta neta imponible e impuesto a la renta 2024: Guía práctica para su cálculo.

Sesión 2: Ingresos y gastos: Guía para su optimización

José Gálvez – 22 de agosto, 2024

  • Ingresos vs. Renta gravable.
  • Devengo tributario: Reglas aplicables y casuística aplicada.
  • Principios rectores para la deducibilidad de gastos.
  • Gastos admitidos tributariamente: Guía práctica para su deducción sin contingencias.
  • Análisis casuístico y criterios jurisprudenciales.

Sesión 3: Estrategias para reducir contingencias fiscales y maximizar beneficios

Ramón Gálvez – 28 de agosto, 2024

  • Algunos aspectos definidos por la doctrina: Evasión tributaria, elusión tributaria economía de opción.
  • Planificación fiscal para la optimización del Impuesto a la Renta.
  • Identificación y análisis de las áreas de riesgo fiscal.
  • Implementación de estrategias para reducir contingencias fiscales.
  • Análisis casuístico y criterios jurisprudenciales.

Docentes

MARYSOL LEÓN HUAYANCA

Fundadora de Quantum Consultores y Contadora Benemérita del Perú

Contadora Pública con Maestría en Tributación y Fiscalidad de la Universidad de Lima (UL). Egresada del Curso de Actualización en Derecho Tributario Internacional en Maastricht University de Holanda (UM). Es miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima. Asociada del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET) y miembro de la Asociación Fiscal Internacional (IFA). Representa a Perú en la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). Ex Vocal del Tribunal Fiscal. Autora del libro “Auditoría Tributaria Preventiva”. Ha sido docente de Pre-Grado de la Universidad de Lima (UL), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad de Piura (UDEP), Pontificia Universidad Católica del Peru (PUCP), Universidad del Pacífico (UP). Actualmente docente de la Unidad de Posgrado de la Universidad de Lima (UL), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Continental. Fue nombrada Mujer Empresaria en el año 2015 por la International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) y por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Recientemente reconocida como Contadora Benemérita del Perú siendo la primera mujer en lograr este hito a nivel nacional.

JOSÉ GÁLVEZ ROSASCO

Socio del Estudio Gálvez & Dolorier

Abogado y Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima, Especialista en Fiscalidad Internacional por el Instituto de Estudios Fiscales de España. Docente de Derecho Tributario en la Universidad de Lima. Se ha desempeñado como ex Jefe de la División Jurídica de la Intendencia Regional Lima – SUNAT, ex Asesor del Convenio SUNAT – BID – CIAT – Agencia Española. Director de la Revista Contadores & Empresas, ex Asesor del Congreso de la República.

RAMÓN GÁLVEZ MÁRQUEZ

Socio Tax & Legal en Gálvez, Risso, Zegarra & Asociados

Abogado especializado en tributación de gran experiencia como socio de KPMG y Deloitte en Perú, como Gerente Legal de Nicolini Hermanos y como asociado del Estudio Ferrero Abogados. Cuenta maestría de derecho internacional económico en la misma universidad y diplomado de derecho de las finanzas en la UPC. Fue profesor de la Maestría de Derecho Tributario de la PUCP y de la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad de Lima. Ha representado a la International Fiscal Association – Grupo Peruano en Argentina, Francia y México. Posee amplia experiencia en el asesoramiento fiscal y corporativo, a nivel local e internacional.

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