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Fiscalización Tributaria: Sujetos sin Capacidad Operativa

OBJETIVO: Este curso tributario proporcionará a los profesionales del ámbito tributario y contable una comprensión de los Sujetos sin Capacidad ... Mostrar más
Instructor
Daniel Zavala
167 Estudiantes inscritos
  • Descripción
  • Currículum

Objetivo

Este curso tributario proporcionará a los profesionales del ámbito tributario y contable una comprensión de los Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO) y su impacto en las transacciones comerciales y fiscales. A través de un enfoque detallado en los aspectos normativos, procedimientos de atribución, efectos retroactivos y estrategias de gestión, los participantes adquirirán conocimientos esenciales para enfrentar los desafíos asociados con la presencia de SSCO en la cadena tributaria.

Temario

  • Introducción a los Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO): Abordaremos la definición precisa de SSCO, revisaremos su evolución normativa y examinaremos la relevancia crítica de la fehaciencia en las transacciones comerciales, estableciendo las bases para comprender su implicación en el ámbito tributario.
  • Reglamento de SSCO: Examinaremos el reciente reglamento de Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO). Analizaremos en detalle las regulaciones de proceso asociadas con la atribución de la condición de SSCO por parte de la SUNAT, destacando sus implicaciones prácticas. Además, se realizará una comparación con otras causales de reparo fiscal, proporcionando una perspectiva integral de las normativas vigentes.
  • Procedimientos y Atribuciones de SUNAT: Se enfocará en los procedimientos administrativos de la SUNAT para la atribución de la condición de Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO). Además, examinaremos las implicancias y consecuencias específicas para aquellos que reciben facturas de proveedores designados como SSCO, ofreciendo una visión completa de los desafíos tributarios asociados.
  • Efectos Retroactivos de la Atribución de SSCO: Analizaremos cómo esta condición puede afectar retrospectivamente las facturas emitidas antes de la atribución, destacando las implicaciones legales y fiscales. También se detallarán los procedimientos y plazos esenciales para solicitar la revisión de facturas en situaciones donde se haya designado al proveedor como SSCO.
  • Casos Especiales y Controversias: Se analizarán casos donde los sujetos han perdido su capacidad operativa, explorando estrategias para negociar contratos y asegurar la documentación adecuada de capacidad operativa. Además, se abordarán estrategias para la resolución efectiva de controversias, proporcionando orientación sobre las acciones a considerar en tales escenarios.
  • Prácticas Recomendadas para Receptores de Facturas: Se enfocará en la importancia de la verificación mensual de la lista de atribuciones de la SUNAT, detallará el proceso para solicitar la verificación de facturas y proporcionará consejos prácticos para evitar reparos y fiscalizaciones tributarias, promoviendo una gestión efectiva y cumplimiento normativo.
  • Aspectos Prácticos en la Gestión Tributaria: Se abordarán consideraciones prácticas para el cumplimiento normativo, la integración efectiva de la gestión tributaria con otras obligaciones fiscales y la exploración de herramientas y recursos disponibles que faciliten un cumplimiento eficiente y preciso en el marco de las regulaciones de SSCO.

Dirigido a

Este curso está diseñado para contadores, auditores fiscales, asesores tributarios, especialistas en contabilidad, tributación, auditoría y toda persona involucrada en la gestión financiera y fiscal de empresas. También es adecuado para gerentes financieros y empresarios que buscan comprender y abordar eficientemente las implicancias tributarias de los SSCO en sus operaciones comerciales.

Docente

CARLOS MOREANO V.

Director en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

Actualmente es director de PPU, ha sido director en DELOITTE, Magistrado del Tribunal Fiscal y asesor de SUNAT, experto en ofrecer asistencia para controversias de compañías nacionales y multinacionales en las siguientes áreas: oposiciones a los requisitos tributarios estableciendo estrategias procesales al comienzo de una inspección tributaria; diseño de defensa del contribuyente de reclamos fiscales por parte de las autoridades fiscales, etc.

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